税款所属时间: 年 月 日至 年 月 日 达州设备保温
纳税东说念主识笔名(统社会信用代码):
□□□□□□□□□□□□□□□□□□
纳税东说念主称号:
金额单元:东说念主民币元 ( 列至角分 )
惠 及 附 报 事 项 有 关 信 息
项 目
季度
二季度
三季度
四季度
季度平均值
季初
季末
季初
季末
季初
季末
季初
季末
从业东说念主数
达州设备保温
钞票总和(万元)
国放置或不容行业
□是□否
微型微利企业
☐是☐否
附报事项称号
金额或选项
事项 1
☐ 员工薪酬
已计入资本用度的员工薪酬 ( 单元: 元)
骨子支付给员工的粗糙员工薪酬 ( 单元: 元)
事项 2
☐ 出口式 ( 复选: 发生了自营出口业务 \ 发生了交付出口业务 \ 承担了代理出口业务 )
事项 3
达州设备保温
预缴税款接洽
今年累计金额
1
买卖收入
1.1
其中:自营出口收入
1.2
交付出口收入
1.3
出口代理费收入
2
减: 买卖资本
3
减: 税金及附加
4
减: 销售用度
5
减: 治理用度
6
减: 研发用度
7
减: 财务用度
8
加: 其他收益
9
加: 投资收益( 9.1 + 9.2 + …) (损失以 “-”号填列)
9.1
(填写投资收益事项称号)
9.2
(填写投资收益事项称号)
1
加: 净敞口套期收益 (损失以 “-”号填列)
11
加: 公允价值变动收益 (损失以 “-”号填列)
12
加: 信用减值损失 (损失以 “-”号填列)
13
加: 钞票减值损失 (损失以 “-”号填列)
14
加: 钞票搞定收益 (损失以 “-”号填列)
15
买卖利润(耗损以 “-” 号填列)
16
加: 买卖外收入
17
减: 买卖外开销
18
利润总和 ( 15 + 16 - 17 )
19
加:特定业务接洽的应纳税所得额
19.1
其中:销售未完工居品的收入
2
减:不纳税收入
21
减:钞票加快折旧、摊销(扣除)调减额(填写 A212 )
22
联系人:何经理减:税收入、减计收入、加计扣除( 22.1 + 22.2+…)
22.1
(填写惠事项称号)
22.2
(填写惠事项称号)
23
减: 所得减( 23.1 + 23.2 + ……)
23.1
(填写惠事项称号)
23.2
(填写惠事项称号)
24
减:弥补以旧年度耗损
25
骨子利润额( 18 + 19 - 2 - 21 - 22 - 23 - 24 ) \ 按照上纳税年度应纳税所得额平均额细意见应纳税所得额
26
税率 (25)
27
应纳所得税额( 25 ×26 )
28
减:减所得税额( 28.1 + 28.2 + ……)
28.1
(填写惠事项及代码)
28.2
(填写惠事项及代码)
29
减:抵所得税额
29.1
其中:今年允许抵用竖立投资额 (填写用竖立投资类型)
29.2
今年允许抵用竖立投资额 (填写用竖立投资类型)
3
减:今年累计已预缴所得税额
31
减:特定业务预缴(征)所得税额
32
本期应补(退)所得税额(27 - 28 - 29 - 3 - 31 ) \ 税务机关细意见本期应纳所得税额
汇总纳税企业总分机构税款接洽
33
总机构
总机构本期分担应补(退)所得税额( 34 + 35 +36 )
34
其中:总机构分担应补(退)所得税额(填写A22表)
35
财政网络分派应补(退)所得税额(填写A22表)
36
总机构主体分娩策画部门分担应补(退)所得税额(填写A22表)
37
分支机构
分支机构本期分担比例
38
分支机构本期分担应补(退)所得税额
骨子交纳企业所得税接洽
39
减:民族自地区企业所得税地共享部分 ( □征 □减征 :减征幅度____)
本期骨子减金额
4
骨子应补(退)所得税额
谨声明:本纳税报告表是字据国税收法律律例及相干章程填报的,设备保温施工是实在的、可靠的、圆善的。
纳税东说念主(签章): 年 月 日
承办东说念主:
承办东说念主身份证号:
代理机构签章:
代理机构统社会信用代码:
受理东说念主:
受理税务机关(章):
受理日历: 年 月 日
国税务总局监制 达州设备保温
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